Av. Chapultepec Norte No. 15 Piso 17 y 18, Col. Ladron de Guevara C. P. 44600 Guadalajara Jal.
Lada sin costo 01800 830 9330 Tel. 36 69 06 63
GUADALAJARA JAL. 22 DE NOVIEMBRE DE 2011
C. VERONICA CALVA GARCIA
SERVICIOS TÉCNICOS DE COBRANZA
Le informa que el saldo insoluto de la cuenta No. 5471460051942766
CON UN SALDO $13.049,00
2
Cantidad con letra (TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)
La cual se estará liquidando de esta forma:
1 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.
2 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011.
3 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2011.
4 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011.
5 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2011.
6 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2011.
7 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 02 DE ENERO DE 2012,
8 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 09 DE ENERO DE 2012,
9 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 16 DE ENERO DE 2012,
10 EXHIBICION $457,00 PAGANDO EL 20 DE ENERO DE 2012,
C.VERONICA CALVA GARCIA
En el supuesto de que no diera cumplimiento con el total del pago establecido y en el
tiempo convenido, se rescindirá del presente convenio quedando automáticamente sin
efecto, debiéndose cubrir la totalidad del adeudo con su respectiva actualización de
multas o recargos, sin ningún tipo de convenio.
Derivado de crédito con SANTANDER, cantidad que reconoce como su adeudo, por lo que ha
convenido con mi representado liquidar el saldo con una condonación.
SERVICIOS TECNICOS DE COBRANZA
EXPEDIENTE 131-2415195
LIC. ARTURO CARBAJAL CAMACHO
GERENTE OPERATIVO
TITULAR DE LA CUENTA
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